Het saldo van baten en lasten is op dit programmaonderdeel als volgt:
bedragen x € 1 miljoen
onderdeel | beïnvloedbaarheid | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
Markten | 1% tot 25% beïnvloedbaar | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
|---|
Economische ontwikkeling | volledig beïnvloedbaar | 6,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|---|
Strategisch evenementenbeleid | volledig beïnvloedbaar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|---|
Toerisme en recreatie | volledig beïnvloedbaar | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|---|
totaal | | 7,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|---|
Te zien is dat op het programmaonderdeel ‘Economische Ontwikkeling’ vooral de activiteiten Economische ontwikkeling en Toerisme en recreatie beïnvloedbaar zijn (75-100% beïnvloedbaar).
Economische ontwikkeling – structureel € 4,3 miljoen
Deze activiteit bestaat voor ongeveer € 3 miljoen uit personeelskosten. De overige middelen zijn voor inkoop van diensten en adviezen, en beperkte subsidies (BIZ). Dit geld zetten we in voor economische ontwikkeling in Almere, zoals opgenomen in de Economische Agenda 2023-2027 . De werkzaamheden bestaan vooral uit het ondersteunen van bedrijven en het onderhouden van contacten om bedrijven in Almere te vestigen of te houden. Het is geen wettelijke verplichting. We kunnen dus zelf kiezen hoeveel we hieraan uitgeven. Bijvoorbeeld 10% minder inzet levert structureel € 0,4 miljoen op. Als we minder doen lopen we wel het risico dat de economie van Almere zich minder goed ontwikkeld. Het geld wordt vooral uitgegeven aan personeelskosten. Een verlaging van het budget betekent dat de stad verder uit balans raakt. Er moet een inhaalslag plaatsvinden op het gebied van werkgelegenheid. Dat is niet alleen het onderhouden van contacten met bedrijven. Dat is ook nieuwe werklocaties ontwikkelen omdat de druk op de ruimte toeneemt. Het huidige budget is niet toereikend voor de inhaalslag en een verlaging van het huidige budget betekent dat er ook een keuze gemaakt moet worden welke van de huidige activiteiten we mee gaan stoppen.
Toerisme en recreatie – structureel € 0,7 miljoen
Op dit programmaonderdeel begroten we alleen de kosten voor toerisme en recreatie. Dit budget is € 0,7 miljoen per jaar, bestaande uit € 0,1 miljoen personeelskosten en € 0,6 miljoen inkoopkosten. Met dit geld betalen we onder andere toeristische voorzieningen en leveren we een bijdrage aan de toeristische promotie van Almere. Hoe we dat doen is toegelicht in de Agenda Toerisme en Recreatie 2023-2030 .
De inkomsten uit toeristenbelasting staan begroot op het programma Financiën. Deze bedragen circa € 1,7 miljoen per jaar. We hebben bij de invoering van de Toeristenbelasting de sector toegezegd dat we 1/3 van de opbrengst inzetten ten behoeve van de sector. Dit is toegevoegd aan het budget dat we op dat moment al vanuit de algemene middelen aan toerisme en recreatie besteedden. Daarmee bedraagt het totale budget nu 41% van de opbrengsten uit toeristenbelasting (€ 0,7/ 1,7 miljoen). Het is geen wettelijke taak, we kunnen zelf kiezen hoeveel we hieraan uitgeven. Als we het totale budget terugbrengen naar 1/3 van de opbrengst toeristenbelasting (33% = € € 570.000) levert dat een besparing op van structureel € 180.000.