2e kwartaal

Inleiding

Hieronder geven wij een beeld van het actuele meerjarenperspectief.

Zoals uit de tabel blijkt verwachten we over 2026 een hoger begrotingstekort.

Dit komt vooral door tegenvallers binnen het gemeentefonds en op de bijstandsverlening.

Structureel verbetert het begrotingssaldo met € 3,3 miljoen

In de voorjaarsnota raamden we nog een tekort van € 12,7 miljoen in 2029 en € 10,7 miljoen in 2030. Uit de meicirculaire blijkt dat het gemeentefonds € 3 miljoen per jaar beter uitpakt. Hierdoor daalt het tekort. Alle wijzigingen worden per risicogroep in de rapportage toegelicht.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

saldo begroting na het 1e kwartaal 2026

-27,3

-14,8

-15,6

-12,7

-10,7

sociaal domein

-2,7

0,4

0,4

0,4

0,4

gemeentefonds

-2,4

-0,3

-0,4

3,0

3,0

prijsstijgingen

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

overig

3,5

4,7

0,0

0,0

0,0

neutrale bijstellingen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

saldo begroting na het tweede kwartaal 2026

-29,1

-10,1

-15,7

-9,4

-7,4

Geen structureel reëel begrotingsevenwicht

Als we alle incidentele uitgaven uit het bovenstaande overzicht halen, krijgen we een beeld van ons structurele begrotingssaldo. Dat geeft het volgende beeld:

bedragen x € 1 miljoen

toelichting

2026

2027

2028

2029

2030

saldo begroting na tweede kwartaal

-29,1

-10,1

-15,6

-9,3

-7,4

waarvan incidentele baten en lasten

-29,7

-21,8

-8,3

-0,8

-0,6

structureel reëel begrotingsresultaat (SRE)

0,5

11,7

-7,3

-8,6

-6,7

 

Voor 2026 en 2027 is er net als bij de voorjaarsnota, structureel reëel evenwicht. Dat is het toetsingskader voor de toezichthouder in november 2026. We voldoen dit najaar dus nog aan de eisen voor repressief toezicht. Maar vanaf 2028 is er een structureel tekort. De belangrijkste oorzaak is dat we vanaf 2028 jaarlijks € 14 miljoen minder krijgen via het gemeentefonds voor de jeugdhulp.

Deze pagina is gebouwd op 06/24/2026 14:22:57 met de export van 06/24/2026 12:39:48